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集团召开2020年内审总结会
2020.11.27        来源:        浏览量:1082

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  11月26日上午,集团召开2020年内部审计总结会,集团副总经理、审计委员会副主任相文生出席会议并讲话。集团相关部门负责人、下属公司分管负责人及财务部门负责人参加会议。

  会议首先通报了《关于子公司审计发现问题整改报告评估反馈意见》的有关情况,随后各下属公司对今年内部审计的意见进行了反馈,并就明年内部审计提出相关建议。

  相文生就今年内审总结和明年内审安排提出3点要求:一是通过内审,提升财务水平。要加大财务培训,完善制度建设,加强制度执行,扎紧制度笼子;二是通过内审,提高内控能力。要优化财务审计、拓展项目审计、落实延伸审计,约束手中权力;三是谋划2021年度内部审计。要充分沟通,确定方案;时间安排要合理有效;内审内容要符合实际;内审程序要合规高效。(法审部供稿)